AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO MATEUS CAVALCANTE DE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO MATEUS CAVALCANTE DE LIMA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) correspondente a 05 (cinco) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA
Quantidade: 5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 750,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDO a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDA
Quantidade: 4
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA FERREIRA GOMES a quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: ADRIANA FERREIRA GOMES
Quantidade: 4
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 2.800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 50,00
Valor Total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 75,00
Valor Total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CRISTIANO SUSA DOS SANTOS a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 50,00
Valor Total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 1.200,00
Valor Total: 1.200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 3
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO
Quantidade: 3
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. WESLEY DE SOUSA CHAVES a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 450,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VIRGINIA MENESES FREIRE, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
UTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. PAULO SERGIO DO NASCIMENTO AGUIAR JUNIOR a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO AGUIAR JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00