Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 849 registros Informações atualizadas em: 05/11/2025 - 13:25:35

DIÁRIA: 183/2025 27/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 182/2025 27/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 181/2025 27/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 180/2025 27/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 179/2025 25/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARILIA DIAS FERNANDES a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARILIA DIAS FERNANDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 178/2025 25/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VANESSA MAIA GIRÃO

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 177/2025 23/06/2025

- AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 176/2025 23/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. KEVYN NOBRE LIMA a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: KEVYN NOBRE LIMA

Quantidade: 3

Valor unidade: 300,00

Valor total: 900,00

DIÁRIA: 175/2025 23/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 3,600,00 (três mil e seiscentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 3

Valor unidade: 1.200,00

Valor total: 3.600,00

DIÁRIA: 174/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 4

Valor unidade: 700,00

Valor total: 2.800,00

DIÁRIA: 173/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. REUBER GOMES RODRIGUES a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: REUBER GOMES RODRIGUES

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 172/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JORDÉLIO COELHO DAMASCENO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JORDELIO COELHO DAMASCENO

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 171/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 170/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 169/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 168/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 167/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. IVAN BRUNO SALDANHA MONTEIRO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: IVAN BRUNO SALDANHA MONTEIRO

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 166/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSÉ CLEUSON CARNEIRO DE SOUSA

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 165/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 164/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DEIJANE PEREIRA a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA DEIJANE PEREIRA

Quantidade: 3

Valor unidade: 75,00

Valor total: 225,00

DIÁRIA: 163/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO ADRIANO SANTOS LIMA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ADRIANO SANTOS DE LIMA

Quantidade: 2

Valor unidade: 75,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 162/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS

Quantidade: 3

Valor unidade: 75,00

Valor total: 225,00

DIÁRIA: 161/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ELIANIA MARIA BANDEIRA RABELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 160/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO CLAUDIANO NUNES DE LIMA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO CLAUDIANO NUNES DE LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 159/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VANDEVAL DE LIMA OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 158A/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MILENA MARA RABELO NOBRE a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MILLENA MARA RABELO NOBRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 158/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FANETE DE AGUIAR DAMASCENO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FANETE DE AGUIAR DAMASCENO

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 157/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA VALDENIA MOURA DOS SANTOS a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA VALDENIA MOURA DOS SANTOS

Quantidade: 2

Valor unidade: 75,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 156/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 2

Valor unidade: 400,00

Valor total: 800,00

DIÁRIA: 155/2025 13/06/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

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