AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA FERREIRA GOMES a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) correspondente a 03 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. CICERO TIAGO FERNANDES PEREIRA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: CICERO TIAGO FERNANDES PEREIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 400,00
Valor Total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VICTOR CHRISTYAN CORREIA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VICTOR CHIRSTIAN CORREIA MAIA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VENILDO MOURA DOS SANTOS a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VENILDO MOURA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VENILDO MOURA DOS SANTOS a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VENILDO MOURA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA ZILDERLÂNIA DO NASCIMENTO PEREIRA a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado
Beneficário: MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 2.100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$3.600,00 (três mil e seiscentos) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO
Quantidade: 3
Valor Unidade: 1.200,00
Valor Total: 3.600,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 50,00
Valor Total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO FERNANDES GIRÃO a quantia de R$75,00 (setenta e cento reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. WESLEY DE SOUSA CHAVES a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado
Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA DIAS SANTANA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA DIAS SANTANA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FLAUBENIA ALMEIDA DIAS SANTANA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: FLAUBENIA ALMEIDA DIAS SANTANA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.