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Lista de Diárias Foram encontradas 426 registros

DIÁRIA: 119/2023 19/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA FERREIRA GOMES a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) correspondente a 03 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado

Beneficário: ADRIANA FERREIRA GOMES

Quantidade: 3

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 118/2023 19/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 117/2023 19/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. CICERO TIAGO FERNANDES PEREIRA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: CICERO TIAGO FERNANDES PEREIRA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 116/2023 19/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 400,00

Valor Total: 400,00

DIÁRIA: 111/2023 06/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VICTOR CHRISTYAN CORREIA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VICTOR CHIRSTIAN CORREIA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 110/2023 06/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 109/2023 06/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VENILDO MOURA DOS SANTOS a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VENILDO MOURA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 108/2023 06/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 107/2023 06/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 106/2023 04/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VENILDO MOURA DOS SANTOS a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VENILDO MOURA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 105/2023 04/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 104/2023 04/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 101/2023 03/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 100/2023 03/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 096/2023 27/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA ZILDERLÂNIA DO NASCIMENTO PEREIRA a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado

Beneficário: MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 2.100,00

DIÁRIA: 095/2023 27/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$3.600,00 (três mil e seiscentos) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 3

Valor Unidade: 1.200,00

Valor Total: 3.600,00

DIÁRIA: 094/2023 27/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 093/2023 27/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO FERNANDES GIRÃO a quantia de R$75,00 (setenta e cento reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: LEANDRO FERNANDES GIRÃO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 75,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 092/2023 27/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. WESLEY DE SOUSA CHAVES a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: WESLEY DE SOUSA CHAVES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 091/2023 27/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado

Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 090/2023 27/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 089/2023 27/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 088/2023 27/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA DIAS SANTANA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA DIAS SANTANA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 087/2023 24/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 086/2023 24/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FLAUBENIA ALMEIDA DIAS SANTANA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FLAUBENIA ALMEIDA DIAS SANTANA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 085/2023 24/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 084/2023 20/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 075/2023 10/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 074/2023 09/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 061/2023 27/02/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

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