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Lista de Diárias Foram encontradas 426 registros

DIÁRIA: 156/2023 09/06/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARCELO DO NASCIMENTO MOURA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARCELO DO NASCIMENTO MOURA,

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 155/2023 09/06/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 154/2023 06/06/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTONIO MARQUES SILVA CAMURÇA a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: ANTONIO MARQUES SILVA CAMURÇA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 153/2023 06/06/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE

Quantidade: 2

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 400,00

DIÁRIA: 152/2023 06/06/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VENILDO MOURA DOS SANTOS a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VENILDO MOURA DOS SANTOS

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 151/2023 06/06/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 150/2023 06/06/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO MATEUS CAVALCANTE DE LIMA a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO MATEUS CAVALCANTE DE LIMA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 149/2023 06/06/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 400,00

DIÁRIA: 146/2023 01/06/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 145/2023 30/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 144/2023 29/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 400,00

Valor Total: 400,00

DIÁRIA: 143/2023 29/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 142/2023 26/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO DO NASCIMENTO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 141/2023 26/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. WESLEY DE SOUSA CHAVES a quantia de R$ 150,00 (cem e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: WESLEY DE SOUSA CHAVES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 140/2023 26/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$ 150,00 (cem e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 139/2023 23/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MANOEL GIRÃO DE FREITAS a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MANOEL GIRAO DE FREITAS NETO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 138/2023 23/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 137/2023 23/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARIA ZILDERLÂNIA DO NASCIMENTO PEREIRA a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 136/2023 11/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 135/2023 11/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$ 150,00 (cem e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 134/2023 11/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$ 150,00 (cem e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 133/2023 10/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO a quantia de R$ 150,00 (centro e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 132/2023 10/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 131/2023 09/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 130/2023 09/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. WESLEY DE SOUSA CHAVES a quantia de R$ 150,00 (cem e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: WESLEY DE SOUSA CHAVES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 129/2023 09/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 128/2023 05/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA FERREIRA GOMES a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: ADRIANA FERREIRA GOMES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 122/2023 20/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$1.000,00 (mil reais) correspondente a 05 (cinco) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE

Quantidade: 5

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 1.000,00

DIÁRIA: 121/2023 20/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) correspondente a 05 (cinco) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO

Quantidade: 5

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 500,00

DIÁRIA: 120/2023 20/04/2023

AUTORIZA a concessão de 05 (cinco) diárias para o Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA, Chefe de Unidade de Trabalho, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, nos dias 24, [...]

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 750,00

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