Diárias

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Lista de diárias Foram encontradas 37 registros

DIÁRIA: 196/2024 04/07/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO a quantia de R$200,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 195/2024 04/07/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGERLENE DA SILVA NOBRE a quantia de R$150,00 (centro e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANGERLENE DA SILVA NOBRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 145/2024 22/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO a quantia de R$200,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 128/2024 02/05/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO a quantia de R$200,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 070/2024 22/03/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 047/2024 28/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGERLENE DA SILVA NOBRE a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANGERLENE DA SILVA NOBRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 046/2024 28/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 038/2024 09/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 004/2024 11/01/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 001/2024 05/01/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 3

Valor unidade: 100,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 312/2023 06/12/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 290/2023 13/11/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 283/2023 13/10/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 03 (três) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 3

Valor unidade: 700,00

Valor total: 2.100,00

DIÁRIA: 252/2023 13/09/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 223/2023 04/08/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 159/2023 13/06/2023

UTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 145/2023 30/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 140/2023 26/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$ 150,00 (cem e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 133/2023 10/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO a quantia de R$ 150,00 (centro e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 132/2023 10/05/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 101/2023 03/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 100/2023 03/04/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 084/2023 20/03/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 061/2023 27/02/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 044/2023 09/02/2023

AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS, Secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - [...]

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 045/2023 08/02/2023

AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO, Secretário Adjunto de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidad [...]

Beneficiário: FRANCISCO ISAMOR DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 245/2022 24/10/2022

AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. CLEYTON TORRES DA SILVA, Coordenador da Ematerce, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 25 de outubro de 2022, a [...]

Beneficiário: CLEYTON TORRES DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 244/2022 24/10/2022

AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS, Secretário Municipal de Agricultura, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 25 de outubro [...]

Beneficiário: JOEL MAYK NOBRE LEMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 227/2022 14/09/2022

AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. EDVANDO DE ASSIS LINS, engenheiro Agrónomo, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Quixeramobim - CE, no dia 15 de setembro de 2022, par [...]

Beneficiário: EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 166/2022 13/07/2022

AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. EDVANDO DE ASSIS LIMA MAIA, Engenheiro Agrônomo da Secretaria Agricultura e Recursos Hídricos, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fo [...]

Beneficiário: EDVANDO DE ASSIS LINS MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

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