AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO MARQUES SILVA CAMURÇA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANTONIO MARQUES SILVA CAMURCA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MURILO GOMES DO NASCIMENTO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MURILO GOMES DO NASCIMENTO
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTONIO MARQUES SILVA CAMURÇA a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANTONIO MARQUES SILVA CAMURÇA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VENILDO MOURA DOS SANTOS a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VENILDO MOURA DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO
Quantidade: 2
Valor unidade: 150,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$1.000,00 (mil reais) correspondente a 05 (cinco) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 5
Valor unidade: 200,00
Valor total: 1.000,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VENILDO MOURA DOS SANTOS a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VENILDO MOURA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. VENILDO MOURA DOS SANTOS a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VENILDO MOURA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE, Secretário de Planejamento e Finanças, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no d [...]
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 02 (duas) diárias para o Sr. MURILO GOMES DO NASCIMENTO, membro da Comissão Permanente de Licitação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, nos dia [...]
Beneficiário: MURILO GOMES DO NASCIMENTO
Quantidade: 2
Valor unidade: 50,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 02 (duas) diárias para ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE, Secretário de Planejamento e Finanças, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no [...]
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. BRUNO ADLER DE OLIVEIRA, Diretor de Arrecadação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Tabuleiro do Norte, no dia 26 de abril de 2022, [...]
Beneficiário: BRUNO ADLER DE OLIVEIRA NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO, Coordenador de Arrecadação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Tabuleiro do Norte, no dia 26 de abril d [...]
Beneficiário: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO
Quantidade: 1
Valor unidade: 25,00
Valor total: 25,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para a Sra. MARIA DO SOCORRO BARROS RABELO, Membro da comissão de licitação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Tabuleiro do Norte, no dia 26 d [...]
Beneficiário: MARIA DO SOCORRO BARROS RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 25,00
Valor total: 25,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. LUCAS BRITO DE SOUZA LIMA, Tesoureiro, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Morada Nova- CE, no dia 31 de março de 2022, a fim compare [...]
Beneficiário: LUCAS BRITO DE SOUZA LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE, Secretário de Planejamento e Finanças, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no d [...]
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 04 (quatro) diárias para o Sr. MURILO GOMES DO NASCIMENTO, Membro da Comissão Permanente de Licitação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Foz do Iguaçu - PR, n [...]
Beneficiário: MURILO GOMES DO NASCIMENTO
Quantidade: 4
Valor unidade: 125,00
Valor total: 500,00
AUTORIZA a concessão de 04 (quatro) diárias para a Sra. MARIA SOCORRO BARROS RABELO, 1ª secretária da Comissão Permanente de Licitação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Foz do Iguaç [...]
Beneficiário: MARIA DO SOCORRO BARROS RABELO
Quantidade: 4
Valor unidade: 125,00
Valor total: 500,00
AUTORIZA a concessão de 04 (quatro) diárias para a Sra. LUZIA AGUIAR LOPES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Foz do Iguaçu - PR, nos [...]
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. LUCAS BRITO DE SOUZA LIMA, Tesoureiro, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Morada Nova - CE, no dia 23 de março de 2022, a fim de com [...]
Beneficiário: LUCAS BRITO DE SOUZA LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. LUCAS BRITO DE SOUZA LIMA, Tesoureiro, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Morada Nova - CE, no dia 22 de março de 2022, a fim de com [...]
Beneficiário: LUCAS BRITO DE SOUZA LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE, Secretário de Planejamento e Finanças, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no d [...]
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE, Secretário de Planejamento e Finanças, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no d [...]
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para o Sr. VENILDO MOURA DOS SANTOS, Diretor de Planejamento, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Fortaleza - CE, no dia 13 de janeiro de 2022, [...]
Beneficiário: VENILDO MOURA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00