Diárias

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Lista de diárias Foram encontradas 115 registros

DIÁRIA: 059/2025 24/03/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 043/2025 18/02/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 026/2025 07/02/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 1.200,00

Valor total: 1.200,00

DIÁRIA: 021/2025 04/02/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR

Quantidade: 3

Valor unidade: 700,00

Valor total: 2.100,00

DIÁRIA: 020/2025 04/02/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 3

Valor unidade: 1.200,00

Valor total: 3.600,00

DIÁRIA: 019/2025 30/01/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR a quantia de R$200,00 (duzentos) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 018/2025 30/01/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 017/2025 28/01/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 012/2025 24/01/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$ 300,00 (trezentos) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 011/2025 24/01/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 010/2025 24/01/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 004/2025 24/01/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 003/2025 24/01/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 285/2024 05/12/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$75,00 (setenta e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 284/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 3

Valor unidade: 1.200,00

Valor total: 3.600,00

DIÁRIA: 283/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 3

Valor unidade: 700,00

Valor total: 2.100,00

DIÁRIA: 281/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$900,00 (novecentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA

Quantidade: 3

Valor unidade: 300,00

Valor total: 900,00

DIÁRIA: 277/2024 26/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANDREZA KATHLEEN PEREIRA VIANA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANDREZA KATHLEEN PEREIRA VIANA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 273/2024 25/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 233/2024 04/09/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 230/2024 30/08/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 227/2024 27/08/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 187/2024 26/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 2

Valor unidade: 1.200,00

Valor total: 2.400,00

DIÁRIA: 186/2024 26/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 2

Valor unidade: 700,00

Valor total: 1.400,00

DIÁRIA: 177/2024 21/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 176/2024 18/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 3

Valor unidade: 150,00

Valor total: 450,00

DIÁRIA: 175/2024 18/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 173/2024 14/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ALLAN FERNANDES MAGALHÃES a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ALLAN FERNANDES MAGALHAES

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 171/2024 14/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 157/2024 05/06/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA DANIELLE LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

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