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Lista de Diárias Foram encontradas 159 registros

DIÁRIA: 105/2024 05/04/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 104/2024 05/04/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 103/2024 05/04/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 069/2024 22/03/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 068/2024 22/03/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 067/2024 22/03/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 066/2024 12/03/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. LIDIANA ROCHA ALMEIDA ARRUDA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: LIDIANA ROCHA ALMEIDA DE ARRUDA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 065/2024 12/03/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. PAULA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: PAULA BARREIRA PINHEIRO

Quantidade: 3

Valor Unidade: 50,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 063/2024 08/03/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 062/2024 08/03/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 061/2024 08/03/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 045/2024 27/02/2024

Art. 2º- AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 044/2024 27/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 043/2024 27/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO FERNANDES GIRÃO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: LEANDRO FERNANDES GIRAO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 042/2024 27/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 041/2024 23/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 040/2024 23/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 035/2024 06/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 034/2024 06/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCA BRENA GIRÃO NOBRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 033/2024 06/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO WANDESSON FREITAS SILVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: ANTÔNIO WÃNDESSON FREITAS SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 032/2024 06/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA NOBRE a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 031/2024 06/02/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 320/2023 12/12/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENT a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSE GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 319/2023 12/12/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO FERNANDES GIRÃO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: LEANDRO FERNANDES GIRAO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 318/2023 12/12/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 317/2023 11/12/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 4

Valor Unidade: 200,00

Valor Total: 800,00

DIÁRIA: 316/2023 08/12/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 315/2023 08/12/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 306/2023 30/11/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 100,00

DIÁRIA: 305/2023 30/11/2023

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. TAIANE CRIZIA NOBRE COSTA, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficário: TAIANE CRIZIA NOBRE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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