Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 82 registros Informações atualizadas em: 17/08/2026 - 11:13:13

DIÁRIA: 220/2026 29/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 219/2026 29/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. DAVID SARAIVA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: David Saraiva Maia

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 218/2026 26/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: RAFAELA GOMES BENICIO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 207/2026 15/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 50,00 (cinqueta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 206/2026 15/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 205/2026 15/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. FRANCISCA ZILDÊNIA GIRÃO RABELO a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCA ZILDENIA GIRAO RABELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 204/2026 15/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. RAMUINDO NONATO SARAIVA LOPES a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: RAIMUNDO NONATO SARAIVA LOPES

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 203/2026 15/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO REGIVALDO DE FREITAS

Quantidade: 1

Valor unidade: 75,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 193/2026 09/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 192/2026 09/06/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: RAFAELA GOMES BENICIO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 109/2026 27/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. TELL ANDERSON LIMA FREIRE a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: TELL ANDERSON LIMA FREIRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 108/2026 27/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. DAVID SARAIVA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: David Saraiva Maia

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 107/2026 27/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 095/2026 17/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. TELL ANDERSON LIMA FREIRE a quantia de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: TELL ANDERSON LIMA FREIRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 094/2026 17/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA a quantia de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 070/2026 03/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. DAVID SARAIVA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: David Saraiva Maia

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 069/2026 03/03/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$ 150,00 (cenro e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 045/2026 02/02/2026

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. WENDELL BANDEIRA CHAVES a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: WENDELL BANDEIRA CHAVES

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 473/2025 10/12/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ROZANY DO NASCIMENTO BEZERRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 464/2025 02/12/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA IVANI ALVES a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA IVANI ALVES

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 463/2025 02/12/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 462/2025 02/12/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ ANTONYS DA SILVEIRA DAMASCENO a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE ANTONYS DA SILVEIRA DAMASCENO

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 461/2025 02/12/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA REBOUÇAS a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA REBOUCAS

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 459/2025 02/12/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. RAFAELA GOMES BENÍCIO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: RAFAELA GOMES BENICIO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 446/2025 24/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR

Quantidade: 2

Valor unidade: 100,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 445/2025 24/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO

Quantidade: 3

Valor unidade: 150,00

Valor total: 450,00

DIÁRIA: 437/2025 19/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ADRIANA RABELO DA SILVA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ADRIANA RABELO DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 436/2025 18/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANTÔNIO ARINILSON RABELO DE AGUIAR a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANTÔNIO ARINILSON RABELO DE AGUIAR

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 402/2025 03/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EDILEUDA DE AGUIAR a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA EDILEUDA DE AGUIAR

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 401/2025 03/11/2025

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: NEIDE SANDRA MACHADO FREIRE DAMASCENO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

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